6月14日,公司2023年度内部审计工作正式启动。本次审计工作将以财务收支审计防范为检查导向,以控制财务风险和经营风险为目标,以内控制度执行为风控监测风向标,对公司范围内2022年度财务收支及预算执行情况、相关负责人的离任经济责任等方面进行全面审计。此项工作预计历时3个月,范围涉及公司总部、直属单位及子、分公司。 开展内部审计是公司党委加强全面从严治党主体责任落实、深化公司内部监督管理的重要举措。为全面提升内部审计工作质量,以常态化“审计体检”护航公司高质量发展,本次工作将重点围绕财务支出的合理性和支出凭证的真实性、“三重一大”经济事项的决策及执行的合规性、物资采购全流程的规范性等内容,全面了解和掌握公司实际经营情况,梳理存在的问题,并提出合理化建议,充分发挥内审工作的“免疫系统”功能,进一步提高子公司经营管理和风险防范能力,为管理层决策提供有效信息,促进公司管理良性发展。(财务部 报道) |